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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2020-07-01 10:31

你好,需要計算做好了發(fā)給你

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你好,需要計算做好了發(fā)給你
2020-07-01 10:31:05
您好 會計分錄如下 (2) 借:應收賬款 128.7 貸:主營業(yè)務收入110 應交稅費-應交增值稅(銷項稅)18.7 借:主營業(yè)務成本88 貸:庫存商品88 (3) 借:應收賬款 11.7(紅字) 貸:主營業(yè)務收入-10(紅字) 應交稅費-應交增值稅(銷項稅)1.7(紅字) 借:主營業(yè)務成本0.8(紅字) 貸:庫存商品0.8(紅字) (4) 借:壞賬準備2 貸:應收賬款2 (5) 借:應收賬款1 貸:壞賬準備1 借:銀行存款1 貸:應收賬款1 (6) 應收賬款期末余額=125%2B128.7-11.7-2=240 本期應計提壞賬準備=240*5%-(5-2%2B1)=9 借:信用減值損失8 貸:壞賬準備8
2022-10-16 12:04:08
你好,第4題目的數字哪里去了?
2020-06-05 15:54:40
你好,請看圖片劃線部分,是存入的意思??
2023-04-25 19:31:53
您好 初始入賬價值56%2B1.8=57.8 借:固定資產56%2B1.8=57.8 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)8.96%2B0.18=9.14 貸:銀行存款57.8%2B9.14=66.94
2023-09-17 16:16:52
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