
老師 我申報(bào)納稅時(shí)提示我 如下圖1 但實(shí)際上我開(kāi)的發(fā)票稅率是1% 我申報(bào)時(shí)按照銷售額*3%申報(bào)嗎 要不校驗(yàn)不過(guò)去呀
答: 這個(gè)出來(lái)免稅額是3% 這個(gè),不是改1% ,你需要增值稅嗎,沒(méi)有就按這個(gè)出來(lái)免稅額3%去申報(bào)就可以,
小規(guī)模納稅申報(bào),開(kāi)具發(fā)票和沒(méi)開(kāi)發(fā)票銷售額是都填不含稅銷售額嗎?一般納稅人申報(bào),有免稅的銷售商品,填報(bào)表時(shí)是填不含稅銷售額,還是填價(jià)稅合計(jì)的銷售額
答: 您好,是的,都填寫(xiě)不含稅銷售額。免稅的,也是填寫(xiě)不含稅銷售額的。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我公司3月有開(kāi)1%稅率的發(fā)票,也有開(kāi)3%稅率的發(fā)票,季度申報(bào)怎么報(bào)?開(kāi)3%稅率銷售額是6791.49增值稅201.94,開(kāi)1%稅率銷售額14929.72,增值稅149.28
答: 你這個(gè)都是專票嗎,還是啥,?


西西柚 追問(wèn)
2020-07-01 17:14
maize老師 解答
2020-07-01 17:20