
老師,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表 中的“免稅銷(xiāo)售額扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額\"應(yīng)該怎么填寫(xiě),公司購(gòu)入一臺(tái)農(nóng)機(jī),上游開(kāi)給我們的發(fā)票是54999,是免稅票,我們銷(xiāo)售時(shí)也開(kāi)看一張免稅票,金額56000元
答: 你好,同學(xué)。 你這是直接在你的免稅 銷(xiāo)售額填寫(xiě)你發(fā)票金額 處理就是啦
請(qǐng)問(wèn)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中,假設(shè)免稅蔬菜當(dāng)月銷(xiāo)售額為10000,無(wú)扣除項(xiàng)目,免稅銷(xiāo)售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額和免稅額兩欄如何填列?
答: 同學(xué),免稅銷(xiāo)售額10000,進(jìn)項(xiàng)稅額不填,免稅額10000*0.13
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里面的免稅銷(xiāo)售額扣除項(xiàng)目是指扣除什么?
答: 就是實(shí)際銷(xiāo)售額未達(dá)到免稅銷(xiāo)售額時(shí),不交稅,超過(guò)時(shí),超過(guò)部分交稅


王瑞老師 解答
2020-07-01 18:35