
請問增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中,假設(shè)免稅蔬菜當(dāng)月銷售額為10000,無扣除項(xiàng)目,免稅銷售額對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額和免稅額兩欄如何填列?
答: 同學(xué),免稅銷售額10000,進(jìn)項(xiàng)稅額不填,免稅額10000*0.13
老師,填寫 增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表時(shí),填寫自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售額時(shí) 免稅銷售額扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額這欄是什么意思?還有免稅銷售額對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么填?
答: 1.免稅銷售額按照有關(guān)規(guī)定允許從取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用中扣除價(jià)款的,據(jù)實(shí)填寫扣除金額;無扣除項(xiàng)目的,本列填寫“0” 2.本期用于增值稅免稅項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額, 小規(guī)模的不填寫
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
本月免稅銷售額是4000(含稅),增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填?
答: 直接在主表中填寫,本月免稅銷售額,不用填寫減免稅明細(xì)表

