付給供應(yīng)商的貨款為什么只能做應(yīng)付賬款,不做費(fèi)用, 問
你好,這個(gè)是看情況的。第一步先確認(rèn)庫存商品和應(yīng)付。 比如借庫存商品,貸應(yīng)付賬款 然后庫存商品賣出去,可以計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本 庫存商品用來交際,可以計(jì)入銷售費(fèi)用等 答
請(qǐng)問一下公司用知識(shí)產(chǎn)權(quán)對(duì)外投資,屬于技術(shù)成果,符 問
借:無形資產(chǎn) 貸:實(shí)收資本 答
老師,我們有5家公司,一個(gè)主體,4個(gè)分體,他們是聯(lián)營合 問
你好,可以的,操作沒問題。 答
老師,我們公司要出售小汽車(已折舊完,凈值為0)累計(jì)折 問
你好,這個(gè)是要交稅的了。 答
你好,我們公司有生產(chǎn)危險(xiǎn)化學(xué)品,我們目前還處于試 問
你好,稅務(wù)上是可以開的了。 答

收到專票當(dāng)月就認(rèn)抵扣了,但是發(fā)票報(bào)銷付款是在隔月了,這個(gè)如何做賬處理,兩個(gè)月怎么處理。
答: 收到的時(shí)候掛其他應(yīng)付款,次月報(bào)銷的時(shí)候沖其他應(yīng)付款就可以
平時(shí)報(bào)銷需要憑發(fā)票報(bào)銷可以抵扣,這些發(fā)票如何做賬,,又是如何抵扣,抵扣多少呢
答: 您好,做賬時(shí),借;相關(guān)成本費(fèi)用科目,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人取得增值稅專用發(fā)票,否則無此分錄),貸:現(xiàn)金或者銀行存款。抵扣的金額就是發(fā)票上的稅額。需要認(rèn)證后直接抵減銷項(xiàng)稅進(jìn)行抵扣。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
ETC沖賬發(fā)票應(yīng)該是6月份,但是當(dāng)時(shí)忘記在勾選平臺(tái)抵扣了。但是當(dāng)時(shí)沖賬報(bào)銷單據(jù)是6月份日期的??梢园堰@個(gè)報(bào)銷單據(jù)直接從6月份里面拿出來放在7月份做賬么?
答: 可以把進(jìn)項(xiàng)稅入賬在7月份沒問題的
假如我不去抵扣的話。我拿到這章發(fā)票怎么做賬呢這個(gè)是要報(bào)銷的發(fā)票的,這個(gè)月必須要報(bào)銷的要做賬,但是不抵扣這個(gè)怎么處理。
員工幫公司購物,開回專票1000,其中100元為員工自購物,只能報(bào)銷給員工900元,但是入賬和抵扣的時(shí)候都只能做整張發(fā)票的數(shù),這種情況要如何處理及做賬?
老師是說這種可以抵扣9個(gè)點(diǎn)的稅?那個(gè)飛機(jī)票沒有行程聯(lián),可以做賬當(dāng)發(fā)票報(bào)銷嗎
老師,我想咨詢一個(gè)問題就是員工平時(shí)報(bào)銷購買東西開的發(fā)票是專票做賬的時(shí)候稅率要分開嗎,而且那個(gè)發(fā)票可以抵扣稅用嗎
老師,您好,這個(gè)月有一些發(fā)票我認(rèn)證了,但是還沒有報(bào)銷,而又發(fā)現(xiàn)不需要抵扣,請(qǐng)問該怎么做賬?


豆芽媽媽 追問
2020-07-02 10:25
bamboo老師 解答
2020-07-02 10:26
豆芽媽媽 追問
2020-07-03 07:41
bamboo老師 解答
2020-07-03 07:53
豆芽媽媽 追問
2020-07-03 07:55
bamboo老師 解答
2020-07-03 07:56