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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-02 10:08

您好
可以先抵扣 然后再做賬

豆芽媽媽 追問

2020-07-02 10:25

那老師,以后只要收到抵扣聯(lián)的發(fā)票,我都可以當(dāng)月抵扣,做賬的話就等他們把報(bào)銷單提交上來再做進(jìn)去對(duì)吧,沒有必要要求一致,只要是最后能對(duì)上就行了可以這樣理解嗎?

bamboo老師 解答

2020-07-02 10:26

可以最后能對(duì)上就行
也可以先掛賬
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:其他應(yīng)付款

豆芽媽媽 追問

2020-07-03 07:41

之前的會(huì)計(jì),他也是收到抵扣聯(lián)就勾選抵扣了,但是沒入賬,裝訂到以前月份了,現(xiàn)在過來好多報(bào)銷的可抵扣的專票,但是當(dāng)時(shí)他都沒做抵扣聯(lián)的帳,我現(xiàn)在也沒法補(bǔ)了,現(xiàn)在不是沒有抵扣時(shí)間限制了嗎,以后我收到抵扣聯(lián)先不抵扣,等他報(bào)銷再抵扣,然后裝訂在一個(gè)月就行了吧

bamboo老師 解答

2020-07-03 07:53

可以收到抵扣聯(lián)先不抵扣,等報(bào)銷再抵扣,然后裝訂在一個(gè)月就行

豆芽媽媽 追問

2020-07-03 07:55

謝謝老師,我明白了,以后我就這么操作,之前的先不管了

bamboo老師 解答

2020-07-03 07:56

嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問

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收到的時(shí)候掛其他應(yīng)付款,次月報(bào)銷的時(shí)候沖其他應(yīng)付款就可以
2020-01-09 17:19:02
您好,做賬時(shí),借;相關(guān)成本費(fèi)用科目,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人取得增值稅專用發(fā)票,否則無此分錄),貸:現(xiàn)金或者銀行存款。抵扣的金額就是發(fā)票上的稅額。需要認(rèn)證后直接抵減銷項(xiàng)稅進(jìn)行抵扣。
2017-05-06 17:30:59
您好 可以先抵扣 然后再做賬
2020-07-02 10:08:41
可以把進(jìn)項(xiàng)稅入賬在7月份沒問題的
2020-08-06 16:51:35
你好,不可以抵扣銷項(xiàng)稅額 借;管理費(fèi)用等科目,貸;銀行存款等科目
2019-08-07 13:53:13
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