@董老師你好,請(qǐng)問在線嗎,需要提問的 問
同學(xué)你好 老師還沒上線 答
老師,請(qǐng)問殘保金怎么填報(bào)? 問
填上年1-12月計(jì)提的工資合計(jì),職工人數(shù)/12平均 答
找郭老師,有問題要問 問
同學(xué)你好 是什么問題 答
找宋老師,有問題要請(qǐng)教? 問
你好,您有什么問題呢。 答
老師,公租房印花稅的繳納,是按次,還是按年啊,我們是 問
若稅局沒有核定,可按次采集并申報(bào) 答

甲公司一般納稅人,本年10月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1.購(gòu)進(jìn)節(jié)日禮品,取得增值稅專用發(fā)票上注明增值稅3900元,將其全部用于集體福利。2.從某增值稅小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)原材料(適用增值稅稅率為13%),價(jià)款為20 000元(含增值稅),取得增值稅專用發(fā)票(運(yùn)輸服務(wù)適用增值稅稅率為9%)。3.從某增值稅一般納稅人處購(gòu)進(jìn)機(jī)器一臺(tái)(適用增值稅率13%),價(jià)款為33 900元含增值稅,取得增值稅專用發(fā)票。4.銷售汽車裝飾品,取得不含稅收入12 000元;提供汽車修理勞務(wù),取得不含稅收入16 000元;出租汽車,取得不含稅租金收入7 000元。要求:計(jì)算甲公司當(dāng)月應(yīng)納增值稅。
答: 你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
一般納稅人,收到貨款發(fā)票后有增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票!為什么可以一起做貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—應(yīng)交銷項(xiàng)稅?
答: 專票和普票對(duì)開票方是一樣的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
某一般納稅人企業(yè)當(dāng)月購(gòu)入原材料,取得增值稅專用發(fā)票上列明不含稅價(jià)為200萬元,增值稅額為26萬元,當(dāng)月認(rèn)證增值稅額26萬元,但是只有20萬元符合抵扣要求,另外6萬元增值稅未能通過認(rèn)證。當(dāng)月銷售產(chǎn)品一批,取得不含稅收入500萬元,增值稅稅率13%。當(dāng)月交納上月應(yīng)交增值稅10萬元,請(qǐng)代為企業(yè)編制相應(yīng)會(huì)計(jì)分錄:(1)購(gòu)入原材料時(shí)分錄(2)認(rèn)證后會(huì)計(jì)分錄(3)銷售貨物時(shí)會(huì)計(jì)分錄(4)交納上月應(yīng)納增值稅時(shí)會(huì)計(jì)分錄
答: 你好 (1)購(gòu)入原材料時(shí)分錄 借,原材料200 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)20 借,應(yīng)交稅費(fèi)一待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額6 貸,銀行存款226 (2)認(rèn)證后會(huì)計(jì)分錄 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)6 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額6 (3)銷售貨物時(shí)會(huì)計(jì)分錄 借,銀行存款565 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入500 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷65 (4)交納上月應(yīng)納增值稅時(shí)會(huì)計(jì)分錄 借,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅10 貸,銀行存款10

