
老師下午好!當(dāng)企業(yè)收到原材料發(fā)票,可是入庫數(shù)量和發(fā)票數(shù)量不符,發(fā)票數(shù)量是8件,入庫數(shù)量是4件,款已通過銀行付款的!如何做會(huì)計(jì)分錄?
答: 您好,按4件數(shù)量做庫存商品和應(yīng)付賬款。
老師好,上個(gè)月原材料暫估入庫了,也領(lǐng)用算成本了,本月收到發(fā)票數(shù)量,金額和上個(gè)月暫估入庫一致,本月也支付了貨款,怎樣做本月的會(huì)計(jì)分錄?
答: 借應(yīng)付賬款貸原材料,借原材料貸應(yīng)付賬款做這個(gè)分錄。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好,原材料購入之后,發(fā)票數(shù)量和實(shí)際入庫數(shù)量不一致,我是按照發(fā)票數(shù)量入賬還是我們收到的實(shí)際數(shù)量入賬?
答: 那這個(gè)是少了嗎,后續(xù)還補(bǔ)開嗎,還是多了?多不開紅字發(fā)票嗎,需要按實(shí)際取得數(shù)量開發(fā)票這個(gè)才可以
原材料購入之后,發(fā)票數(shù)量和實(shí)際入庫數(shù)量不一致,我是按照發(fā)票數(shù)量入賬還是我們?nèi)霂鞌?shù)量入賬?
如果為了消庫存,開出的發(fā)票數(shù)量多單價(jià)小,總金額不變,開出的票會(huì)不會(huì)給采購方帶來麻煩,他們的原材料數(shù)量不對(duì)應(yīng)
購買原材料發(fā)票 金額100稅額 16 抵扣時(shí)候抵扣10元稅額 轉(zhuǎn)出6元不做抵扣正確的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是什么
原材料實(shí)際入倉時(shí)間是2016年10月份,2016年11月份也加工成了成品銷售了,原材料發(fā)票今天4月到到。這個(gè)怎么處理呀?會(huì)計(jì)分錄怎么編


小林老師 解答
2020-07-02 14:13
浩瀚 追問
2020-07-02 14:16
浩瀚 追問
2020-07-02 14:18
小林老師 解答
2020-07-02 14:19
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2020-07-02 14:26
小林老師 解答
2020-07-02 14:47