
年前說給開專票,我做過暫估入賬了,現在說不給開了,我要把以前計入的成本沖掉怎么做分錄
答: 年底發(fā)票暫時取得不了的時候先確認暫估 然后調整 借:成本費用 貸:應付賬款-暫估 沖減: 貸:以前年度損益調整 貸:應付賬款-暫估(紅字) 最后 以前年度損益調整 結轉至利潤分配-未分配利潤
老師,請問下,總部給出一份數據(有成本數,有稅額)讓我司入成本,沒有發(fā)票,只有合同,分錄我要做暫估入賬成本嗎?怎么做分錄?后續(xù)收到發(fā)票怎么沖會?
答: 你好。要做暫估入賬成本, 借:庫存商品 貸:應付賬款 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品。 來了發(fā)票,再補記進項稅額。不含稅金額如果跟暫估的有差異,調整成本。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
上年度的發(fā)票現在收到,暫估入賬的已做成本結轉,現在該如何做分錄?
答: 你好 根據發(fā)票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料 根據發(fā)票入賬 借;庫存商品或原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;應付賬款等科目


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