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L藍OV羽E
于2020-07-02 15:35 發(fā)布 ??832次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2020-07-02 15:42
發(fā)工資的時候多發(fā)這個其他應收款負數的金額就可以了
L藍OV羽E 追問
已經發(fā)了呢
樸老師 解答
2020-07-02 15:46
那你做賬的時候借應付職工薪酬借其他應收款貸銀行存款的
2020-07-02 15:47
銀行存款?可是這個錢已經補發(fā)了
2020-07-02 15:52
你補發(fā)了但是你帳上沒做哦
2020-07-02 15:54
沒做其他應收款,直接加到他們工資了,所以才導致的其他應收款負數,那這個負數怎么沖掉
2020-07-02 16:01
做一個借銀行貸其他應收款就可以了
2020-07-02 16:04
不能做銀行存款吧,而且其他應收款本來就是貸方數,你再貸,那不更多了
2020-07-02 16:11
你把你之前的分錄沖了,然后做借應付職工薪酬借其他應收款貸銀行存款的
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老師,我公司有科目--其他應收款,確定款項收不回來了,應該怎么做分錄?
答: 你好,其他應收款,確定款項收不回來了 借:營業(yè)外支出,貸:其他應收款
對員工遲到打卡扣工資,怎么做分錄呀,先做其他應收款嗎
答: 你好,對員工遲到打卡扣工資,應當按扣除扣款之后的金額做計提工資的分錄
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,計提的社保代扣個人部分,應該怎么做分錄呢,借:其他應收款,錢我還沒有付?是不是不用做分錄???
答: 你好,計提分錄 借 應付職工薪酬-工資 貸 其他應收款/其他應付款-社保
老師你好,新建賬套錢的收支沒有做內賬,我接手后開始做內賬,新建時候其他應收款的期初數少錄了10000元,現在回款到公賬上了,我該怎么做分錄
討論
公戶提現想用其他應收款周轉,怎么做分錄 主要原因是賬面現金太多,想沖銷
一個運輸企業(yè)來的天然氣票,想要進其他應收款-待攤費用,怎么做分錄,最好講解一下為什么這么做,謝謝!
老師:員人跟老板私人借款,但是我們在員工工資表扣了他們個人借款,我在賬上可以做分錄:借:其他應收款-員工 貸:其他應收款-老板,這樣做分錄可以嗎
公司要注銷,賬面上還有其他應收款還沒收回,應該怎么做分錄
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.98 解題: 463817 個
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2020-07-02 15:46
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2020-07-02 15:52
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2020-07-02 16:11