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晶
于2020-07-03 08:50 發(fā)布 ??3745次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2020-07-03 08:51
您好,應交稅費報表項目填寫負數(shù)您好,應交稅費報表項目填寫負數(shù),。
晶 追問
2020-07-03 08:59
老師不是資產負債不能相互抵消嗎?應交稅費負數(shù)不是需要填到其他流動資產里面嗎?
玲老師 解答
2020-07-03 09:01
您好,資產負債表的應交稅費是按照應交稅費,這個科目的余額填寫,
2020-07-03 09:12
老師您看一下,這是注會課件上的填列方法
2020-07-03 09:19
你好, 如果您考注冊就按注會的教材 。
2020-07-03 09:23
實務中是填到應交稅費的負數(shù)嗎?我們單位現(xiàn)在就有這個問題
2020-07-03 09:26
你好,平時我們都是按照負數(shù)金額填寫,在應交稅費里
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老師您好,問一下應交稅費是負數(shù),報表列報填到哪個報表項目,直接填到應交稅費負數(shù)可以嗎?
答: 您好,應交稅費報表項目填寫負數(shù)您好,應交稅費報表項目填寫負數(shù),。
應交稅費留抵稅額可以在資產負債表列用負數(shù)顯示在應交稅費項目嗎?
答: 你好,很高興為你解答 在其他流動資產列示
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師請幫看一下我的應交稅費科目明星帳,是都有問題,上面是負數(shù)?謝謝
答: 你這是因為有進項稅,所以照成負數(shù)余額
退貨收到銷項負數(shù)發(fā)票,借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出, 后面分錄:借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出科目 貸:應交稅費-未交增值稅 ;交費時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款,對嗎?
討論
收到一張銷項負數(shù)發(fā)票,我的科目只有應交稅費-應交增值稅-進項稅,應交稅費-應交增值稅-銷項稅,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,這三個科目,請問我這張票的分錄怎么做?
您好,老師,我想問一下,購商品時分錄:借:庫存商品 應交稅費—應交增值稅—進項稅額貸:應付賬款發(fā)生退貨時:是用借:庫存商品 (負數(shù)) 應交稅費—應交增值稅—進項稅額(負數(shù))貸:應付賬款(負數(shù))還是用借:庫存商品 (負數(shù)) 應交稅費—應交增值稅—轉出進項稅額(負數(shù))貸:應付賬款(負數(shù))
老師,應交稅費下有待認證進項稅額幾萬元,那么資產負債表中應交稅費這個項目是不是填寫負數(shù)?
?資產負債表應交稅費項目是怎么取數(shù)的
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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晶 追問
2020-07-03 08:59
玲老師 解答
2020-07-03 09:01
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2020-07-03 09:12
玲老師 解答
2020-07-03 09:19
晶 追問
2020-07-03 09:23
玲老師 解答
2020-07-03 09:26