老師您好!建筑公司的一般納稅人二季度盈利93000元,但是本季度不想上交所得稅,雖然資產(chǎn)負(fù)債表的利潤分配是顯示盈利,利潤表顯示盈利,但是所得稅報(bào)表把支出填成和收入同等的數(shù)字可以嗎?年末統(tǒng)一計(jì)算所得稅可以嗎?謝謝!
林潔
于2020-07-03 16:17 發(fā)布 ??964次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-07-03 16:26
不想交稅,那就白條先入賬,匯算清繳之前取得發(fā)票回來, 根據(jù)你賬上,填寫,你去把白條做賬上調(diào)為負(fù)數(shù)
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(1)確定產(chǎn)生暫時(shí)性差異的項(xiàng)目
(2)確定資產(chǎn)或負(fù)債的賬面價(jià)值及計(jì)稅基礎(chǔ)
(3)計(jì)算暫時(shí)性差異的期末余額
(4)計(jì)算“遞延所得稅負(fù)債”、“遞延所得稅資產(chǎn)”科目的期末余額
(5)計(jì)算“遞延所得稅負(fù)債”、“遞延所得稅資產(chǎn)”科目的發(fā)生額
(6)計(jì)算當(dāng)期所得稅費(fèi)用(按稅法計(jì)算的應(yīng)交企業(yè)所得稅)
(7)所得稅費(fèi)用=當(dāng)期所得稅費(fèi)用+遞延所得稅費(fèi)用(或-遞延所得稅收益)
2015-10-16 13:17:00

?。ㄒ唬┐_定產(chǎn)生暫時(shí)性差異的項(xiàng)目
?。ǘ┐_定資產(chǎn)或負(fù)債的賬面價(jià)值及計(jì)稅基礎(chǔ)
?。ㄈ┯?jì)算暫時(shí)性差異的期末余額
(四)計(jì)算“遞延所得稅負(fù)債”、“遞延所得稅資產(chǎn)”科目的期末余額
?。ㄎ澹┯?jì)算“遞延所得稅負(fù)債”、“遞延所得稅資產(chǎn)”科目的發(fā)生額
(六)計(jì)算當(dāng)期所得稅費(fèi)用(按稅法計(jì)算的應(yīng)交企業(yè)所得稅)
(七)所得稅費(fèi)用=當(dāng)期所得稅費(fèi)用+遞延所得稅費(fèi)用(或-遞延所得稅收益)
2015-10-16 13:50:46

BD
2016-11-07 15:20:22

不想交稅,那就白條先入賬,匯算清繳之前取得發(fā)票回來, 根據(jù)你賬上,填寫,你去把白條做賬上調(diào)為負(fù)數(shù)
2020-07-03 16:26:15

您好,一樣的。不需要更改的。
2017-05-25 19:49:25
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林潔 追問
2020-07-03 16:36
maize老師 解答
2020-07-03 16:45