請問每月工程的增值稅銷項減進(jìn)項再減預(yù)交稅款,這個稅需要單獨再做一個分錄計提結(jié)轉(zhuǎn)嗎?次月繳納
簡C
于2020-07-04 08:35 發(fā)布 ??663次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-07-04 08:36
你這個是異地的預(yù)繳納嗎
相關(guān)問題討論

你好,進(jìn)項大于銷項不需要計提的
2017-03-27 10:03:31

你好月末做結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額結(jié)轉(zhuǎn)銷項時借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅一銷項稅額貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅繳納時借:應(yīng)交稅費--未交增值稅貸:銀行存款
2020-06-01 16:52:22

2.借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項加計抵減額
貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—待抵減進(jìn)項加計額
3.借:管理費用 貸:現(xiàn)金,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)借:管理費用(紅字)
2019-05-30 16:06:32

您好? 意思是這部分,下個月繳納的時候分錄還是說還不需要
2024-05-15 15:30:02

你好 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 100 借庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 50 貸應(yīng)付賬款
2019-11-11 13:46:07
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
簡C 追問
2020-07-04 08:36
郭老師 解答
2020-07-04 08:43