
老師,請問一下房租的專用發(fā)票抵扣了進(jìn)項稅額,還可以做為費(fèi)用抵減企業(yè)所得稅嗎?
答: 金額可以抵扣所得稅。
個人所得稅是根據(jù)工資表繳納個人所得稅?企業(yè)所得稅是跟據(jù)利潤總額繳納企業(yè)所得稅?增值稅是跟據(jù)增值稅銷項專用發(fā)票金額合計減去增值稅進(jìn)項稅專用發(fā)票金額合計的余額繳納增值稅額?理解的對嗎?
答: 是的。 企業(yè)所得稅是跟據(jù)利潤總額繳納企業(yè)所得稅? 不一定按利潤總額 ,企業(yè)所得稅是按納稅人利潤總額加減納稅調(diào)整計算的,如果無納稅調(diào)整就等于利潤總額 。 增值稅是跟據(jù)增值稅銷項專用發(fā)票金額合計減去增值稅進(jìn)項稅專用發(fā)票金額合計的余額繳納增值稅額? 增值稅是跟據(jù)增值稅銷項專用發(fā)票金額合計減去增值稅進(jìn)項稅專用發(fā)票金額合計的余額還要加上增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出金額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
16年的進(jìn)項發(fā)票17年做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,16年的企業(yè)所得稅還要做調(diào)整嗎?
答: 您好,不需要調(diào)整的,一般情況下,記入17年的成本費(fèi)用就行了。
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,那所轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額在企業(yè)所得稅稅前扣除賬務(wù)處理,繳納企業(yè)所得稅要怎樣處理?
怎樣用進(jìn)項票、銷項票、費(fèi)用票預(yù)估企業(yè)所得稅?是銷項含稅總計減去進(jìn)項含稅總計減去費(fèi)用成本總計的余額乘以所得稅稅率嗎?
老師,我們用其他公司的資質(zhì)做工程,甲方開出的發(fā)票,我們沒有給他提供進(jìn)項票,對方按千分之二收企業(yè)所得稅匯,這個點(diǎn)高嗎?

