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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-07-04 11:15

你好,是發(fā)票多開了,還是你單位剩余款項今后會支付給對方?

娟子 追問

2020-07-04 11:20

老師好,是剩余款項今后會支付給對方的。

鄒老師 解答

2020-07-04 11:27

你好,那這樣做分錄就是了
借;庫存商品等科目 62002.64,貸;  銀行存款 48513.3,應付賬款(差額)

娟子 追問

2020-07-04 11:29

老師好,請問如果是前者(即:對方發(fā)票多開了)這種情況,又將如何做會計分錄呢?謝謝

娟子 追問

2020-07-04 11:33

老師,您好!我們支付的加盟酒店付給總部的管理費用和總部外派人員工資等費用。應該怎么做會計分錄呢?謝謝。

鄒老師 解答

2020-07-04 11:42

你好,是什么情況對方給多開了發(fā)票呢?
支付的加盟酒店付給總部的管理費用和總部外派人員工資等費用
借;管理費用,貸;銀行存款等科目

娟子 追問

2020-07-04 14:24

老師好,可能是我沒有說清楚具體情況,我們每個月都要支付管理費用和總部外派人員的工資給加盟酒店總部,6月份實際支付48513.3元,總部開普票金額是62002.64元。象這種情況,會計分錄要如何做?謝謝

鄒老師 解答

2020-07-04 14:35

你好,借;管理費用 62002.64,貸; 銀行存款 48513.3,應付賬款(差額)

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相關問題討論
你好,是發(fā)票多開了,還是你單位剩余款項今后會支付給對方?
2020-07-04 11:15:14
您好!這個操作是虛開發(fā)票的違法行為。 您開發(fā)票按照正常的銷售做收入及銷項稅,收到的稅點錢計入營業(yè)外收入好了。
2016-04-28 15:31:18
你反向做一下就可以了,同學
2019-06-07 21:02:23
內(nèi)賬就做2臺,外賬的話做3臺
2017-04-27 13:59:40
您好,收款時,借;現(xiàn)金或者銀行存款,2100,貸:預收賬款,2100。開票時,借;預收賬款,2100,財務費用-現(xiàn)金折扣,900,貸;主營業(yè)務收入,3000。返還時,借;財務費用-現(xiàn)金折扣,負數(shù)900,貸;現(xiàn)金或者銀行存款,900。
2017-12-17 17:38:37
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