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送心意

文老師

職稱中級職稱

2020-07-04 14:19

您好,您注銷之前,資產(chǎn)負債表應該只有貨幣資金和所有者權益有金額,其他數(shù)據(jù)都需要調(diào)整了

樂一 追問

2020-07-04 14:20

準備注銷了,后來又沒注銷,現(xiàn)在應交稅費成0了,報表不平了,該怎么調(diào)整呢

文老師 解答

2020-07-04 14:32

那您是怎么調(diào)整的

樂一 追問

2020-07-04 14:33

這個公司最近幾年都沒有業(yè)務,一直都不做賬,就把抵扣的稅額轉(zhuǎn)出了,再沒做調(diào)整

文老師 解答

2020-07-04 14:37

那您是借成本費用科目貸進項稅額轉(zhuǎn)出的是嗎,那這樣做了您有沒有期末損益結轉(zhuǎn),也就是借本年利潤貸成本費用科目,然后本年利潤再轉(zhuǎn)到未分配利潤,應該來說這樣做了就可以平了,您現(xiàn)在表要平的話,差額應該是進項稅額轉(zhuǎn)出的金額,您放到未分配利潤里面就對了

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相關問題討論
再應交稅金-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 中反映
2019-01-08 09:47:26
您好,您注銷之前,資產(chǎn)負債表應該只有貨幣資金和所有者權益有金額,其他數(shù)據(jù)都需要調(diào)整了
2020-07-04 14:19:16
你好,計入應交稅費欄次
2019-03-29 16:16:38
您好 進項稅額是應交稅費下的三級科目 負債類
2019-05-27 15:33:26
放在應交稅費里面
2017-04-05 09:49:28
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