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我是張大毛
于2020-07-04 17:08 發(fā)布 ??837次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2020-07-04 17:09
你好 具體是怎么錯誤的 去年分錄是怎么寫的
我是張大毛 追問
2020-07-04 17:10
有少提應(yīng)交稅金 還有金額失誤寫錯的那種
meizi老師 解答
2020-07-04 17:11
你好 少計提了 那你收入多做了金額嗎 你金額錯誤的 如果不涉及損益科目的 直接做分錄調(diào)整即可
2020-07-04 17:16
不是 計提時沒看到銀行回單就給做了
2020-07-04 17:17
老師 如果設(shè)及損益類科目 計提錯的 怎么寫正確分錄
2020-07-04 17:21
你好 你要給我寫下分錄 這樣好判斷怎么寫正確分錄
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應(yīng)交稅金去年金額寫錯了。今年更改分錄怎么做呢
答: 你好 具體是怎么錯誤的 去年分錄是怎么寫的
轉(zhuǎn)讓金融品,年末應(yīng)交稅金借方余額,是做相反分錄清零嗎?
答: 你好,是的,借:投資收益 貸:應(yīng)交稅費
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
這是我查的應(yīng)交稅金余額,麻煩你幫我看一下,我這個需要做什么分錄不
答: 你好,按財會(2016)22號文件的規(guī)定,是要做分錄的
應(yīng)交稅金 余額 為什么在 貸方 分錄 一般是什么
討論
在什么情況下,做的分錄是出現(xiàn)應(yīng)交稅金-已交稅金。
月末時應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 的金額假如是100,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額是200,月末結(jié)轉(zhuǎn)時要做分錄:借 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 100,貸 應(yīng)交稅金-未交增值稅 100. 如果,月末時應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 的金額假如是200,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額是100,需要做會計分錄嗎?
老師,應(yīng)交稅金這個分錄這樣做對嗎
少提的應(yīng)交稅金4千,分錄怎么做
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 317621 個
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2020-07-04 17:10
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2020-07-04 17:11
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2020-07-04 17:16
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2020-07-04 17:17
meizi老師 解答
2020-07-04 17:21