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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-02 12:33

你好,具體的什么稅

郭老師 解答

2018-11-02 13:30

你好,你是小規(guī)模嗎?增值稅不用計(jì)提的,不影響利潤

郭老師 解答

2018-11-02 13:57

你好,之前收入怎么確認(rèn)的,應(yīng)該借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅100,繳納借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅100貸銀存

郭老師 解答

2018-11-02 13:58

你好,你的收入少確認(rèn)了嗎?你看我上面寫的那個(gè)分錄

郭老師 解答

2018-11-02 14:15

你好,按69萬的確認(rèn)收入,你是外賬直接記本年利潤不合理

郭老師 解答

2018-11-02 14:55

你好,之前做錯(cuò)的需要紅沖,你增值稅收入要和利潤表的收入一致,之前多做了收入,貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)貸應(yīng)交稅費(fèi)

郭老師 解答

2018-11-02 15:16

你好,之前怎么做的

郭老師 解答

2018-11-02 15:23

你好,你貸方應(yīng)交稅費(fèi)就是,支付不就是借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀存

郭老師 解答

2018-11-02 15:27

你好,你的培訓(xùn)收入怎么做的,不敢給你亂調(diào),要不你的報(bào)表不平

郭老師 解答

2018-11-02 15:30

你好,你這個(gè)不就是收入做多了嗎?貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)貸應(yīng)交稅費(fèi)做這個(gè)分錄

郭老師 解答

2018-11-02 16:03

你好,借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入694968.9應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅20849.07
借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅1410,教育附加403,地方教育605
應(yīng)該是這么做的

原來的我 追問

2018-11-02 13:25

分錄少提了增值稅,實(shí)際已扣款,我現(xiàn)在?提,借本年利潤,貸應(yīng)交稅金嗎

原來的我 追問

2018-11-02 13:53

小規(guī)模納稅人

原來的我 追問

2018-11-02 13:55

帳上應(yīng)交稅金負(fù)數(shù)了,所以這月憑證分錄應(yīng)該怎么做

原來的我 追問

2018-11-02 13:58

我提了一萬八,實(shí)際應(yīng)該二萬三,所以銀行扣款跟據(jù)實(shí)際扣款,所以應(yīng)交稅金貸方相差四千差額

原來的我 追問

2018-11-02 14:04

收入確認(rèn)對(duì)的,還有一批收入是免稅的,所以當(dāng)時(shí)沒算進(jìn)去,小規(guī)模9萬以內(nèi)免稅,所以我是賣資產(chǎn)的63萬合稅計(jì)提了3%的稅還有八萬多的沒有計(jì)提,全部算進(jìn)去不含稅應(yīng)該69萬多

原來的我 追問

2018-11-02 14:06

直接計(jì)入借本年利潤4千,貸應(yīng)交稅金4千,這樣稅金平了

原來的我 追問

2018-11-02 14:08

我是固定資產(chǎn)清理提稅了,其余的沒提是這個(gè)問題

原來的我 追問

2018-11-02 14:29

現(xiàn)在問題交稅做帳只按照了63萬的稅計(jì)提,扣是按69萬的收入扣的

原來的我 追問

2018-11-02 15:14

老師小規(guī)模納稅人三個(gè)月的收入是69萬,收入是對(duì)的帳,稅金扣款也是對(duì)的,就是我提稅少提了。

原來的我 追問

2018-11-02 15:21

借收到款項(xiàng),賣掉之前的教學(xué)用具,借銀行存款631294,貸固定資產(chǎn)清理24800,管理費(fèi)用588299.18,貸應(yīng)交稅金18193.82

原來的我 追問

2018-11-02 15:25

18194.82就提了賣資產(chǎn)的稅,還有84524元沒有交稅,合計(jì)含稅金額715818,84524是學(xué)生咨詢費(fèi),是培訓(xùn)學(xué)校

原來的我 追問

2018-11-02 15:26

現(xiàn)在就是少提了84524這塊稅

原來的我 追問

2018-11-02 15:27

含稅收入715818,不含稅694968.9

原來的我 追問

2018-11-02 15:28

借銀行存款84524,貸主營業(yè)務(wù)收入

原來的我 追問

2018-11-02 16:00

我提稅是提了含稅x3%,稅務(wù)報(bào)表是不含稅收入694968.9計(jì)稅,增值稅20849.07,還有城建稅1410
地方教育費(fèi)附加403,教育費(fèi)附加共計(jì)扣款23267.07。這筆分錄我是借應(yīng)交稅金23267.07貸銀行存款23267.07

原來的我 追問

2018-11-02 16:02

應(yīng)交稅金貸方少提4328.25元

原來的我 追問

2018-11-02 16:05

謝謝老師

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相關(guān)問題討論
老師您QQ號(hào)多少,到時(shí)候直接問你,省得還要提交問題
2016-04-13 15:12:05
你好,你的會(huì)計(jì)分錄是正確的
2019-11-06 10:45:50
你好,具體的什么稅
2018-11-02 12:33:17
老師,不太明白你說的什么意思,有具體的解說嗎
2017-07-27 22:10:28
請(qǐng)問當(dāng)時(shí)做分錄沒有做應(yīng)交稅金,是指什么稅金呢?
2018-06-27 10:54:33
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