
3月免征增值稅2000元,現(xiàn)在紅沖發(fā)票了我是不是借:應(yīng)交增值稅2000紅字貨:營業(yè)外收入2000紅字
答: 你好,對的,是這樣子處理的。
跨年紅沖的收入,除了紅沖收入,另外一筆增值稅減免,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入,這筆要紅沖嗎
答: 你按紅沖之后判斷是不是享受減免,是,按減除之后的再結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入下面
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅免征收,計提的附加稅是紅沖還是計入營業(yè)外收入?
答: 你好,增值稅免征了,附加稅就不需要計提了


宇飛老師 解答
2020-07-05 12:14
宇飛老師 解答
2020-07-05 12:15
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2020-07-05 12:16