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送心意

彩麗老師

職稱初級會計師,中級會計師,審計師

2020-07-06 11:23

先紅沖,借:管理費用辦公費,
貸:應(yīng)付款暫估賬,(金額全部負數(shù))
然后根據(jù)收到的發(fā)票重新做分錄 ,借:管理費用--辦公費   貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金

彩麗老師 解答

2020-07-06 12:33

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先紅沖,借:管理費用辦公費, 貸:應(yīng)付款暫估賬,(金額全部負數(shù)) 然后根據(jù)收到的發(fā)票重新做分錄 ,借:管理費用--辦公費 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金
2020-07-06 11:23:07
是的 你的分錄正確!
2019-09-11 09:59:32
你好,就是做這個分錄,然后公司支付給了老板,就沖銷其他應(yīng)付款
2017-11-27 11:08:30
你好,管理費用下面的二級科目辦公費和辦公用品,說法不同一個意思的
2021-04-07 17:05:28
管理費用-辦公費 這個就可以
2020-06-24 09:13:36
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