
請(qǐng)問老師 辦公室購(gòu)買辦公用品呢 未收到發(fā)票 是不是暫估時(shí) 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款-xx暫估
答: 是的 你的分錄正確!
之前買了辦公用品.沒有付款也沒有發(fā)票,我做了憑證,借:管理費(fèi)用辦公費(fèi), 貸:應(yīng)付款暫估賬,收到發(fā)票后,如何調(diào)整分錄,
答: 先紅沖,借:管理費(fèi)用辦公費(fèi), 貸:應(yīng)付款暫估賬,(金額全部負(fù)數(shù)) 然后根據(jù)收到的發(fā)票重新做分錄 ,借:管理費(fèi)用--辦公費(fèi) 貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們公司是剛成立的,辦公用品是我用自己的錢買的,然后老板又用自己的錢給報(bào)銷的,憑證我應(yīng)該怎么做呢?借:管理費(fèi)用—辦公用品 貸:其它應(yīng)付款—老板
答: 你好,就是做這個(gè)分錄,然后公司支付給了老板,就沖銷其他應(yīng)付款

