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送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2020-07-06 12:31

借:庫存商品等   貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出     貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
這樣處理的哦

學(xué)輝愛主 追問

2020-07-06 12:36

進項稅額轉(zhuǎn)出是4月份發(fā)生的,我一直沒有結(jié)轉(zhuǎn),我們要是沒有銷項,只有進項,月底也要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,怎樣編分錄

許老師 解答

2020-07-06 12:38

這個的話    一樣要結(jié)轉(zhuǎn)的
還是我這樣處理  不影響的
銷項歸銷項  另外處理的哦

學(xué)輝愛主 追問

2020-07-06 12:40

如果有銷項也有進賬,怎樣結(jié)轉(zhuǎn)

許老師 解答

2020-07-06 12:41

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額    貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅     貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額

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借:庫存商品等 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 這樣處理的哦
2020-07-06 12:31:01
進項稅額轉(zhuǎn)出是企業(yè)經(jīng)常會發(fā)生的事情,其財務(wù)處理分錄如下: 發(fā)生需要轉(zhuǎn)出時: 借:庫存商品(在建工程、原材料、銷售費用) 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出) 月底進行結(jié)轉(zhuǎn)時: 借:應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)
2019-06-12 17:55:54
不用
2016-10-11 12:06:38
你好,這個飲料買來做什么用的?
2021-10-29 11:26:37
你好。意思就是說,原來允許抵扣的進項稅額,現(xiàn)在不讓你抵扣了,就得做進項稅額轉(zhuǎn)出
2021-12-27 11:30:59
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