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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-07-06 14:23

我這0.01元,如果是尾差造成的,不用調(diào)整報表,少交的記營業(yè)外收入就可以

會計小白_ph312294 追問

2020-07-06 14:30

就是填的時候少填了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)和帳上的以及開票系統(tǒng)里的不一致,這樣也可以計入營業(yè)外收入嗎?

玲老師 解答

2020-07-06 14:32

您好,如果是填寫報表時數(shù)據(jù)填寫錯了,需要重新填寫,如果已經(jīng)申報成功了,需要更正申報

會計小白_ph312294 追問

2020-07-06 14:34

是5月申報的,但是現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),已經(jīng)不能更正申報了,這種情況怎么處理呢?

玲老師 解答

2020-07-06 14:34

好,如果您網(wǎng)上自己不能做更正申報,需要去稅務(wù)局做更正申報,因為您這是填寫有錯誤,不是因為四舍五入造成的

會計小白_ph312294 追問

2020-07-06 14:40

好的,謝謝老師

玲老師 解答

2020-07-06 14:51

你好,不客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快

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相關(guān)問題討論
您好,您的意思是本期銷售額全是負(fù)數(shù),對嗎?
2020-07-14 10:19:31
沒有正數(shù)?帶上申報表,你按你發(fā)票上面對應(yīng)一般計稅 對應(yīng)稅率哈發(fā)票填寫附表1就可以,負(fù)數(shù)填寫,之后去稅局大廳申報,這個自己申報不了
2020-07-14 09:55:28
你好,可以這樣處理的
2019-07-09 16:02:28
你好!消費稅一樣要繳納的。
2018-05-14 16:44:22
你好!這個沒關(guān)系,你把差額計入營業(yè)外收支就好了。
2019-10-18 16:32:22
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