甲公司系增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為16%。2018年9月與乙公司簽訂銷售合同:由該公司在2019年3月6日向乙公司銷售電子設(shè)備1000臺(tái),每臺(tái)1.5萬元。2018年12月31日該公司庫(kù)存電子設(shè)備1300臺(tái),每臺(tái)1.4萬元。2018年12月31日市場(chǎng)銷售價(jià)格為1.4萬元,預(yù)計(jì)銷售稅費(fèi)為每臺(tái)0.1萬元。2019年3月6日根據(jù)合同向乙公司銷售電子設(shè)備1000臺(tái);2019年4月6日向無銷售合同的丙公司銷售電子設(shè)備10臺(tái),每臺(tái)售價(jià)1.2萬元。貨款均收到存入銀行,以上價(jià)格均不含增值稅。 要求: (1)計(jì)算甲公司2018年12月31日應(yīng)計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備金額。 (2)編制甲公司2018年12月31日計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的會(huì)計(jì)分錄。 (3)編制甲公司2019年3月6日向乙公司銷售電子設(shè)備的會(huì)計(jì)分錄。 (4)編制甲公司2019年4月6日向無銷售合同的丙公司銷售電子設(shè)備的會(huì)計(jì)分錄。
蟲二
于2020-07-07 00:11 發(fā)布 ??2577次瀏覽
- 送心意
暖暖老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
2020-07-07 05:16
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
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您好,為您解答如下:
甲公司賬務(wù)處理:
借:無形資產(chǎn)1100
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1100*6%=66
累計(jì)折舊120
固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備10
資產(chǎn)處置損益20
銀行存款52
貸:固定資產(chǎn)200
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅168
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1100
存貨跌價(jià)準(zhǔn)備100
貸:庫(kù)存商品1200
乙公司:
借:固定資產(chǎn)50
存貨1000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)168
累計(jì)攤銷800
資產(chǎn)處置損益100
貸:無形資產(chǎn)2000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅66
銀行存款52
希望能給您提供幫助,祝您學(xué)習(xí)愉快,工作順利。
2019-09-29 17:35:16

同學(xué)您好
1、有合同部分單位可變現(xiàn)凈值=1.5-0.05=1.45,單位成本1.41,無減值
無合同部分,可變現(xiàn)凈值=4000*(1.3-0.05)=5000,成本=4000*1.41=5640,減值640
2、
借? 銀行存款 16950
? 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 10000*1.5=15000
? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)1950
借? 銀行存款 1356
? 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 1200
? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)156
存貨跌價(jià)準(zhǔn)備余額=640-640*1/4=480
3000臺(tái):成本3000*1.41=4230,可變現(xiàn)凈值=3000*(1.3-0.05)=3750,跌價(jià)準(zhǔn)備余額應(yīng)該為480
不用計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備
2022-05-13 16:33:18

你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2020-07-07 05:16:19

您好
有合同部分可變現(xiàn)凈值1.5-0.05=1.45
高于單位成本1.41 不需要計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備
無合同部分可變現(xiàn)凈值1.3-0.05=1.25
每臺(tái)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備1.41-1.25=0.16
借 資產(chǎn)減值損失48
貸 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備300*0.16=48
2023-09-10 19:03:45

你好,納稅調(diào)整增加應(yīng)納稅所得額5萬
2016-12-09 11:40:52
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