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激昂的巨人
于2020-07-07 08:44 發(fā)布 ??2528次瀏覽
小菲老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2020-07-07 08:45
同學,你好借:預付賬款貸:銀行存款
激昂的巨人 追問
2020-07-07 08:49
不可以直接做制造費用嗎?因為水電實際已經(jīng)發(fā)生了呀
小菲老師 解答
2020-07-07 08:50
同學,你好沒有發(fā)票,不能直接做費用,如果當月發(fā)票能來,你可以做費用
2020-07-07 08:51
但是成本怎么辦
2020-07-07 08:52
同學,你好你的意思是要把制造費用轉(zhuǎn)到成本?現(xiàn)在做不了制造費用怎么辦?
不可以預計嗎
2020-07-07 08:53
做成本的制造費用,水電費呢
2020-07-07 08:54
同學,你好可以預計的
2020-07-07 08:55
那你剛才說不能做成本
究竟怎么做
2020-07-07 09:04
同學,你好不好意思,有可能是我解釋的不清楚如果你當月可以收到發(fā)票,你可以直接做制造費用如果當月不可以收到發(fā)票,如果你不需要計提,你可以做到預付賬款如果你需要計提,分錄如下借;預付賬款-水電費貸:銀行存款按當月的電費預提處理,借;制造費用貸:應付賬款-水電費下月發(fā)票來了,全額紅沖那個預提的分錄,再按發(fā)票金額入賬借:制造費用貸:預付賬款-水電費
2020-07-07 09:17
預提時,那個進項的抵扣發(fā)票不要先做
2020-07-07 09:21
同學,你好你是說進項稅要不要做嗎?不要做,等來了發(fā)票再做
2020-07-07 09:26
那不是制造費用與來發(fā)票時有出入?
2020-07-07 09:28
同學,你好沒有出入,等來發(fā)票的時候借:制造費用應付稅費(進項)貸:預付賬款-水電費
2020-07-07 09:45
預提時,怎么沒有呢!你既然說進項不做進去,那預提時是包括所有的支出了呀
2020-07-07 09:48
同學,你好預提時的分錄借;制造費用貸:應付賬款-水電費我預提的時候是全部計入費用的,不分進項稅的
2020-07-07 09:49
等到發(fā)票來了,這是一張專票,我就要把我之前預提的全部沖掉重新做一筆借:制造費用應付稅費(進項)貸:預付賬款-水電費這個時候進項才需要體現(xiàn)
2020-07-07 09:54
但是在預提時的制造費用全部計入產(chǎn)品成本了,那后來發(fā)票回來時,紅沖時,又做一筆,這筆是不是就和以前那筆金額有差異是不是
2020-07-07 10:02
同學,你好我知道你的意思了我的意思是制造費用100.進項10.我付了110你計提的時候,借:制造費用100 貸:應付賬款100.等來發(fā)票了,紅沖掉這筆,借:制造費用100 應交稅金(進項)10 貸:預付賬款110這樣子做分錄,費用就會保持一致但是如果
2020-07-07 11:03
您的意思說進項那個稅費不做進去?,那預付款的金額就不等于實際支付了的哦
2020-07-07 11:07
同學,你好對的,預付的等于實際支付的你付錢的時候,就做了一筆借;預付賬款-水電費貸:銀行存款現(xiàn)在發(fā)票來了,借:制造費用應交稅金(進項)貸:預付賬款-水電費
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一般納稅人,水電已繳納,但發(fā)票沒有回來,怎樣做會計分錄
答: 同學,你好 借:預付賬款 貸:銀行存款
我們公司是一般納稅人13%的稅率。這個月他開的有3%/有13%的發(fā)票采用的簡易計稅。做的會計分錄都一樣嗎?
答: 您好,應交稅費的二級科目不一樣,簡易計稅的二級科目是簡易計稅。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我單位是一般納稅人,在1月份銀行扣房租時,按正常會計分錄的,但發(fā)票在2月份才收到,我應如何做賬
答: 您好!你收到發(fā)票的時候直接貼進去就好了
老師你好,我們是建筑企業(yè)一般納稅人,因為實際業(yè)務中是墊付成本,然后跟甲方結算,撥款的時候才開具發(fā)票確認收入,這種情況我應該怎么做會計分錄,如果按照完工百分比,我的收入會和開票對不上,所以我可以根據(jù)實際開哦你奧確認收入嗎?會計分錄應該怎么做
討論
您好!麻煩您了!一般納稅人,采購的是商品,13%的稅率;銷售開出去的發(fā)票是服務,6%的稅率。如何做會計分錄?如何減少庫存?如何抵扣稅款?
一般納稅人購買水泥,水泥廠開的發(fā)票中進項有負數(shù)金額,怎樣做會計分錄
你好。一般納稅人收到發(fā)票但當月未認證會計分錄如何做
老師好,我公司是銷售汽車配件的一般納稅人企業(yè),現(xiàn)在我做公司內(nèi)賬,專票上銷售返利的金額直接從貨款中抵扣了,發(fā)票上體現(xiàn)為負數(shù),請問應該如何做會計分錄呢?
小菲老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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2020-07-07 08:50
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2020-07-07 09:04
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2020-07-07 11:03
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2020-07-07 11:07