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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-07-07 08:54

需要接著之前做,那之前不對可以調(diào)賬

風(fēng)鈴 追問

2020-07-07 08:58

但是期初余額也不對呢!,我該怎么進(jìn)行調(diào)整呢?

maize老師 解答

2020-07-07 09:06

那不是有之前賬嗎,根據(jù)賬去調(diào)憑證,

風(fēng)鈴 追問

2020-07-07 09:10

因為這個賬從年初都從0開始做賬的,實際上去年都有期末數(shù)據(jù),不知道他們是中間移交有問題還是啥情況,但是賬目一直做到現(xiàn)在,所有的報表年初余額都為零,其他的憑證做的也有很多錯誤。所以很頭大

maize老師 解答

2020-07-07 09:17

年初是設(shè)置為0 ,那這個之前沒有做賬,正規(guī)是需要補(bǔ)齊的,老板沒有要求你們想省事話,不正規(guī)是直接盤點做期初不平填寫未分配利潤 之前 不管

風(fēng)鈴 追問

2020-07-07 09:21

這種方法也想過,但是和申報的財務(wù)報表就對不上了呀,申報上面的財務(wù)報表年初余額都是延續(xù)去年的呢?難道我也得把他們之前申報的財務(wù)報表的年初余額也給調(diào)整為0嘛?

maize老師 解答

2020-07-07 09:28

那就按我說,按之前的接著做唄,不對就調(diào)賬,通過調(diào)賬調(diào)正確

風(fēng)鈴 追問

2020-07-07 09:41

年初余額不對,這面調(diào)整???

maize老師 解答

2020-07-07 09:54

親年初數(shù)也是根據(jù)上年期末數(shù)生成的,這個調(diào)之前賬就可以,涉及損益做以前年度損益調(diào)整

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需要接著之前做,那之前不對可以調(diào)賬
2020-07-07 08:54:27
你好,從今年一月份就可以。
2022-01-05 11:56:53
可以這樣建賬,以一個時間點為期初數(shù)建賬處理
2017-12-08 16:11:26
您好!內(nèi)賬可以的。你可以拿一個資產(chǎn)負(fù)債表,對著資產(chǎn)負(fù)債表上面的項目,有數(shù)據(jù)的就盤點,然后把數(shù)據(jù)寫上去,作為期初數(shù)
2017-12-08 16:20:52
你們協(xié)商合同是咋說的,一般是沒有發(fā)票退回給對方
2020-05-01 07:56:12
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