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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-07-07 12:51

你好
這個是普票的還是專票的

小豬豬 追問

2020-07-07 12:53

普通發(fā)票

小豬豬 追問

2020-07-07 12:57

減免稅第四行手動無法輸入

郭老師 解答

2020-07-07 13:03

1.3欄填寫一樣的
稅率開的1%的嗎

小豬豬 追問

2020-07-07 13:05

稅率是一開的1%

小豬豬 追問

2020-07-07 13:08

老師還是不行

郭老師 解答

2020-07-07 13:10

先別急
主表應(yīng)納稅減征額和減免表減免項目本期發(fā)生額和實際抵扣金額填寫2%的減免

小豬豬 追問

2020-07-07 13:16

老師是這樣填嗎

小豬豬 追問

2020-07-07 13:18

老師麻煩您看下

郭老師 解答

2020-07-07 13:18

實際抵扣也要填寫的

小豬豬 追問

2020-07-07 13:24

老師您看下

小豬豬 追問

2020-07-07 13:25

主表應(yīng)稅合計與減免稅金額不一至

小豬豬 追問

2020-07-07 13:30

老師我申報了,但是有8794.97稅款

郭老師 解答

2020-07-07 13:34

你的減免2%應(yīng)該是846308.8*2%
你減免的填寫的不對

小豬豬 追問

2020-07-07 13:37

老師在嗎

郭老師 解答

2020-07-07 13:43

你好
16928.16
要填寫這個
1%的那部分稅款需要交的
不免

小豬豬 追問

2020-07-07 13:52

老師,產(chǎn)品是免稅產(chǎn)品,開票時稅率開成1%

郭老師 解答

2020-07-07 13:56

那你得安1%的繳納
這個月紅沖
然后重新開的
開免稅的之前的就可以退稅

小豬豬 追問

2020-07-07 13:57

好的。謝謝老師了

郭老師 解答

2020-07-07 13:58

不用客氣的
應(yīng)該的

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相關(guān)問題討論
你好 這個是普票的還是專票的
2020-07-07 12:51:25
1.如果購銷合同中只有不含稅金額,以不含稅金額作為印花稅的計稅依據(jù); 2.如果購銷合同中既有不含稅金額又有增值稅金額,且分別記載的,以不含稅金額作為印花稅的計稅依據(jù); 3.如果購銷合同所載金額中包含增值稅金額,但未分別記載的,以合同所載金額(即含稅金額)作為印花稅的計稅依據(jù)。
2019-12-09 10:55:31
你好是不含的銷售額?
2022-01-18 16:23:29
同學(xué),你好,不含稅金額 。
2020-11-06 15:12:10
你這個是啥情況,你代開發(fā)票是免稅么?
2019-10-16 13:06:14
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