
購買貨物,票未開錢未給,貨已給,本月做暫估,做賬:借庫存商品,貸應付賬款
答: 你好,是的
2019年12月做賬:借:庫存商品 490000 貸:應付賬款 490000金額多做了441000元,實際金額是49000,現(xiàn)在2020.7月怎么調賬
答: 借應付貸庫存商品441000 成本結轉了嗎
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
暫估商品入庫時:借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估應付賬款。收到發(fā)票時:借:庫存商品(紅字) 貸:應付賬款-暫估應付賬款(紅字) 以實際收到發(fā)票:借:庫存商品 應應稅費-進項稅 貸:銀行存款或應付賬款 這樣分錄對嗎?
答: 您好!對的。分錄就是這樣。


孫瑾 追問
2020-07-08 15:38
郭老師 解答
2020-07-08 16:24