
購(gòu)買(mǎi)貨物,票未開(kāi)錢(qián)未給,貨已給,本月做暫估,做賬:借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付賬款
答: 你好,是的
2019年12月做賬:借:庫(kù)存商品 490000 貸:應(yīng)付賬款 490000金額多做了441000元,實(shí)際金額是49000,現(xiàn)在2020.7月怎么調(diào)賬
答: 借應(yīng)付貸庫(kù)存商品441000 成本結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
暫估商品入庫(kù)時(shí):借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款。收到發(fā)票時(shí):借:庫(kù)存商品(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款(紅字) 以實(shí)際收到發(fā)票:借:庫(kù)存商品 應(yīng)應(yīng)稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款 這樣分錄對(duì)嗎?
答: 您好!對(duì)的。分錄就是這樣。


鄒老師 解答
2016-12-11 17:50
鄒老師 解答
2016-12-11 17:52