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meizi老師
職稱: 中級會計師
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你好 你月末做結(jié)轉(zhuǎn)即可 你轉(zhuǎn)出到轉(zhuǎn)出未交增值稅 科目去
2020-07-08 15:20:36

你好,根據(jù)應(yīng)納稅額
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
月初扣繳 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2016-09-20 15:01:44

要認(rèn)證后結(jié)轉(zhuǎn)分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣稅額)
2016-07-05 10:46:04

免稅的話,是開增值稅普通發(fā)票
分錄 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入
2020-04-10 18:27:29

你好,1162.39轉(zhuǎn)入銷項稅額,10.02轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)收入就可以了。
2018-10-11 17:06:54
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