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韓箏
于2016-06-30 10:45 發(fā)布 ??875次瀏覽
趙老師
職稱: 中級會計師
2016-06-30 10:45
有留抵的留到下月再抵扣
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當月開出增值稅發(fā)票有銷項稅,沒有收到增值稅進項稅發(fā)票,次月不申報銷項稅,有增值稅發(fā)票進項稅在申報,可以不
答: 不行,你這個開銷項發(fā)票就需要申報銷項稅額
申報印花稅,是增值稅銷項和進項都需要申報嗎?如果只申報銷項會怎樣?
答: 您好 稅法規(guī)定是購銷合同都應該計算繳納 實際工作中一般企業(yè)根據銷售申報
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,你好!我本月進項大于銷項,就沒有交增值稅,增值稅附加要0申報,還是要按銷項申報
答: 你好,增值稅附加是需要按0申報的
增值稅申報情況說明怎么填?是填進項還是銷項或是只是有對前期進行調整才要填的還是?
討論
增值稅申報時進項減去銷項,有留底怎么辦?
是想問當月進項大于銷項。申報增值稅及附表。 如何申報。怕填錯了
本期進項大于銷項,增值稅申報怎么填?
申報增值稅時:銷項3,446.44,5月進項是1701本期,上期4月進項是2404,以下表需要填嗎?怎么填
趙老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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