
老師收到發(fā)票紅沖去年的暫估怎么做會計科目
答: 你好 借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;庫存商品或原材料
去年入賬的進(jìn)項抵扣并且結(jié)轉(zhuǎn)了成本,今年這個發(fā)票紅沖后又開了發(fā)票過來,請問現(xiàn)在這個怎么弄?(材料20年入賬的會計科目和21年的 不一致)
答: 你好 原來的分錄 紅沖? 按發(fā)票入賬?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問老師,已經(jīng)過賬的,發(fā)現(xiàn)會計科目錯了,只能紅沖么?
答: 你好,可以反結(jié)賬修改的。

