
老師,你好,本月暫估原材料入賬,已領(lǐng)用并產(chǎn)出成品銷售,請問下個(gè)月發(fā)票來了之后怎么沖賬?
答: 你好 先紅沖上月暫估的分錄,然后按發(fā)票做正確的分錄
臺風(fēng)原因,導(dǎo)致原材料及成品都損壞了,這部份要怎么入賬。
答: 你好,列入營業(yè)外支出!
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,購進(jìn)材料,材料已收到票未收到,按暫估入賬,我想問的是原材料數(shù)量單價(jià)怎么算,原材料加工成產(chǎn)成品,怎么入成本,
答: 原材料數(shù)量單價(jià)怎么算,原材料加工成產(chǎn)成品,怎么入成本, 發(fā)票沒有到,但是應(yīng)該有對方的出庫單據(jù)的,還有你這邊的入庫單,依據(jù)這個(gè)為入庫手續(xù) 然后加工成本的話,按照正常的成本核算方法進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)就可以。這里不影響的


wenwen 追問
2020-07-09 11:34
老江老師 解答
2020-07-09 12:29
wenwen 追問
2020-07-09 15:02
老江老師 解答
2020-07-09 15:16