@各位老師,急,總貨款是2855000,已經(jīng)付款了220W了 現(xiàn) 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
請(qǐng)問(wèn)實(shí)繳過(guò)注冊(cè)資本,自然人股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)還要繳納個(gè) 問(wèn)
如果轉(zhuǎn)讓價(jià)不超出實(shí)繳的金額 不需要繳納個(gè)人所得稅 答
2×24年12月31日,甲公司合并資產(chǎn)負(fù)債表中貨幣資金 問(wèn)
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購(gòu)買(mǎi)工業(yè)風(fēng)扇計(jì)入什么費(fèi)用? 問(wèn)
那個(gè)計(jì)入制造費(fèi)用-機(jī)物料消耗 答
老師我問(wèn)下,補(bǔ)的以前年度的增值稅,附加稅,由于少報(bào) 問(wèn)
借:應(yīng)收賬款 貸:未分配利潤(rùn) 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 答

@甘老師 我上個(gè)季度開(kāi)錯(cuò)發(fā)票,但是申報(bào)的時(shí)候把5%也申報(bào)了。這個(gè)季度5%的話我要怎么申報(bào),這季度我開(kāi)了紅字發(fā)票把5%的開(kāi)負(fù)數(shù)。這個(gè)是申報(bào)表,之前5%交稅了。這個(gè)季度銷(xiāo)售額60多萬(wàn),要1%怎么申報(bào)。@甘老師
答: 你好,開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票直接按照對(duì)應(yīng)的稅率填寫(xiě)負(fù)數(shù)在申報(bào)表上就可以了,不能填寫(xiě)負(fù)數(shù)的話先去稅局開(kāi)通負(fù)數(shù)申報(bào)
給客戶(hù)開(kāi)了一模一樣的紅字發(fā)票和籃字發(fā)票。稅款正好一正一負(fù)為0,那這個(gè)月申報(bào)表需要怎么體現(xiàn)嗎?銷(xiāo)售額里就沒(méi)有這些發(fā)票額,所以附表一里就沒(méi)有體現(xiàn)出來(lái)這種情況,賬務(wù)上咋處理。
答: 你好,申報(bào)表不用體現(xiàn)這個(gè) 賬務(wù)其實(shí)可以不用處理 或者一正一負(fù)剛好抵消了
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銷(xiāo)售的紅字發(fā)票,申報(bào)表里面稅額怎么扣除
答: 直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖就行了,申報(bào)表里也紅沖了


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2020-07-10 07:57
樸老師 解答
2020-07-10 08:02
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樸老師 解答
2020-07-10 08:08