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送心意

鐘存老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格

2020-07-09 17:39

同學(xué)你好
對外報(bào)送,以利潤表為準(zhǔn)
科目余額表中的管理費(fèi)用有余額嗎

艷矖鍀竡闔 追問

2020-07-09 17:42

有余額,5月份盤盈了一批庫存,借:庫存商品 貸:管理費(fèi)用 然后5月的報(bào)表和科目余額表余額就對不上了,導(dǎo)致這個(gè)月余額也不一樣

艷矖鍀竡闔 追問

2020-07-09 17:45

老師意思是以金蝶系統(tǒng)出具的財(cái)報(bào)金額為準(zhǔn)是嗎?那唯獨(dú)管理費(fèi)用的余額與財(cái)報(bào)管理費(fèi)用金額不一致,這樣沒有問題嗎?截止6月管理費(fèi)用累計(jì)120多萬,財(cái)報(bào)中管理費(fèi)用金額只有45萬

鐘存老師 解答

2020-07-09 20:30

那是你們管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)的公式有問題的
應(yīng)該按照本期的借方發(fā)生額減去貸方發(fā)生額
或者做賬的時(shí)候,借負(fù)數(shù)  管理費(fèi)用

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同學(xué)你好 對外報(bào)送,以利潤表為準(zhǔn) 科目余額表中的管理費(fèi)用有余額嗎
2020-07-09 17:39:36
打開明細(xì)賬核對一下吧
2017-02-25 07:51:16
找一下差額的原因。
2017-03-02 14:51:01
同學(xué)你好 有可能是銷售費(fèi)用,有的發(fā)生額,除了結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤以外的,記在了貸方了,應(yīng)該記在借方負(fù)數(shù)才對。
2023-01-20 07:05:19
您好,要看下是哪個(gè)月開始不一致的,可能是記賬方向錯(cuò)誤
2019-11-27 16:19:18
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