老師您好,以前年度的進項稅已經(jīng)勾選并且系統(tǒng)上都認證并且進行抵扣了,但是賬務(wù)一直未進行處理,現(xiàn)在需要怎么做會計分錄進行賬務(wù)處理呢?
xxm~qq
于2020-07-10 09:05 發(fā)布 ??1944次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2020-07-10 09:08
你好 之前年度具體 是什么業(yè)務(wù) 這樣好判斷科目 跨年有涉及損益科目的要走以前年度損益調(diào)整來做的
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你好 之前年度具體 是什么業(yè)務(wù) 這樣好判斷科目 跨年有涉及損益科目的要走以前年度損益調(diào)整來做的
2020-07-10 09:08:13

你好?
借:原材料等科目 ,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),?貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 ,?貸:銀行存款
2021-04-26 09:20:08

借以前年度損益調(diào)整,貸進項稅額轉(zhuǎn)出,借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整,
2021-04-26 09:35:50

你好,以前年度的稅費沒有計提或者支付,具體是什么稅款?
進項大于銷項,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2022-04-12 20:36:05

借:累計盈余 貸:應(yīng)付職工薪酬。繳納借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行等。預(yù)算會計借:事業(yè)支出 貸:資金結(jié)存
2019-06-28 18:16:14
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xxm~qq 追問
2020-07-10 09:10
meizi老師 解答
2020-07-10 09:11
xxm~qq 追問
2020-07-10 09:18
meizi老師 解答
2020-07-10 09:20