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送心意

娜娜老師

職稱注冊會計(jì)師,初級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-10 10:56

同學(xué),你好,差額征收增值稅的有以下內(nèi)容:金融商品轉(zhuǎn)讓銷售額、經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)的銷售額、融資租賃和融資性售后回租業(yè)務(wù)的銷售額、其他應(yīng)稅服務(wù)差額計(jì)稅等

Emma 追問

2020-07-10 10:57

差額征收其實(shí)是什么意思

娜娜老師 解答

2020-07-10 10:58

同學(xué),意思是在計(jì)算銷售額的時候可以扣除一部分費(fèi)用成本再計(jì)算增值稅額。

Emma 追問

2020-07-10 10:59

為什么只有這些才能扣

娜娜老師 解答

2020-07-10 11:07

同學(xué),這個是增值稅規(guī)定的,主要是這些行業(yè)通常不能取得進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,這樣對他們的稅負(fù)會有點(diǎn)重。

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同學(xué),你好,差額征收增值稅的有以下內(nèi)容:金融商品轉(zhuǎn)讓銷售額、經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)的銷售額、融資租賃和融資性售后回租業(yè)務(wù)的銷售額、其他應(yīng)稅服務(wù)差額計(jì)稅等
2020-07-10 10:56:22
原則是需要一致的,同學(xué)
2019-07-05 16:29:06
有出口銷售享受免稅優(yōu)惠的,就需要填寫在免稅貨物免稅貨物及勞務(wù)銷售額項(xiàng)目中,如果沒有就不用填。免稅企業(yè)只須報(bào)本季度營業(yè)收入填入第一大項(xiàng)“計(jì)稅依據(jù)”里的第三小項(xiàng)免稅貨物及勞務(wù)銷售額欄目里的本月發(fā)生數(shù)和累計(jì)數(shù)即可
2019-04-18 16:08:04
應(yīng)納稅額=(應(yīng)稅收入?可扣除項(xiàng))×稅率。增值稅申報(bào)表有相應(yīng)差額增稅附表,一并填列。
2019-01-07 22:54:39
您好,不需要的。
2017-06-03 15:40:32
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