
老師,每次申報(bào)增值稅的時候會跳出一個差額扣除,那個是什么來的,我怎么確定自己是否需要選擇
答: 同學(xué),你好,差額征收增值稅的有以下內(nèi)容:金融商品轉(zhuǎn)讓銷售額、經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)的銷售額、融資租賃和融資性售后回租業(yè)務(wù)的銷售額、其他應(yīng)稅服務(wù)差額計(jì)稅等
老師,差額征稅免增值稅后,增值稅申報(bào)表里面是按照差額前的開票額免的增值稅,但是我做賬時是按照扣除差額后的數(shù)計(jì)提的增值稅,請問申報(bào)表中的免稅額要和賬務(wù)里的增值稅計(jì)提額一致嗎?
答: 原則是需要一致的,同學(xué)
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
差額增稅增值稅如何申報(bào)
答: 應(yīng)納稅額=(應(yīng)稅收入?可扣除項(xiàng))×稅率。增值稅申報(bào)表有相應(yīng)差額增稅附表,一并填列。


Emma 追問
2020-07-10 10:57
娜娜老師 解答
2020-07-10 10:58
Emma 追問
2020-07-10 10:59
娜娜老師 解答
2020-07-10 11:07