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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-07-10 12:01

您好
請問前面收到發(fā)票的時候分錄怎么寫的

happy 追問

2020-07-10 12:03

就是購進商品。借:應收賬款 貸:庫存商品 應交稅-進項稅

bamboo老師 解答

2020-07-10 12:04

這個不對吧 購進商品不是庫存商品在借方嗎

happy 追問

2020-07-10 12:05

借、貸寫反了

bamboo老師 解答

2020-07-10 12:10

借:庫存商品
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出

happy 追問

2020-07-10 12:12

就寫這一個分錄嗎,那結轉增值稅怎么寫分錄

bamboo老師 解答

2020-07-10 12:13

您增值稅下三級科目平是結轉么

happy 追問

2020-07-10 12:15

結轉  借,增值稅-銷項  。貸,增值稅-進項 , -未交增值稅

happy 追問

2020-07-10 12:16

就是購商品后不要了,對方給我開了一張負數發(fā)票。怎么做賬,這張專票上月抵扣了

bamboo老師 解答

2020-07-10 12:18

借:庫存商品  借方紅字
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸方藍字
貸:應付賬款 貸方藍字
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
貸:應交稅費-未交增值稅

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結轉進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 結轉銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 結轉未交增值稅: 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額: 借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅
2025-02-23 14:38:52
你好,月底是需要全部進項稅額轉出
2022-03-29 11:46:49
用于福利的要進項轉出。
2022-02-11 14:56:57
您好,因為用銷項稅額科目
2021-10-25 08:32:08
銷售出去免稅的對應的進項要轉出,不能抵扣,
2020-07-22 08:50:42
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