
老師你好,上個月暫估服務費貸應付賬款—暫估,這個月服務費發(fā)票回來了沖回分錄怎么做?謝謝
答: 你好 將上月分錄負數(shù)沖回 借,管理費用等 負數(shù) 貸,應付賬款 負數(shù) 然后再按發(fā)票金額重新做分錄就可以。
把應付賬款服務費轉入應付賬款其他,會計分錄是借應付賬款–服務費100 貸應付賬款–其他100嗎,還是金額為負數(shù)呀
答: 你好 ; 你具體業(yè)務是什么。 這樣好判斷具體分錄怎么處理
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
21年12月30號付款,服務費,還沒有收到發(fā)票,當年怎么記分錄?
答: 你好 借預付賬款或其他應收款 貸銀行存款


藝花 追問
2020-07-10 14:26
立紅老師 解答
2020-07-10 14:28
藝花 追問
2020-07-10 14:30
立紅老師 解答
2020-07-10 14:34
藝花 追問
2020-07-10 14:47
立紅老師 解答
2020-07-10 14:52