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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-07-10 19:11

好,本期進項多,不用填寫主表,填寫附表留底就可以了,

賬號 追問

2020-07-10 19:13

填減免申報表和附表四留抵,主表23減征額不填,對嗎?老師

玲老師 解答

2020-07-10 19:17

您好,對的,填減免申報表和附表四留抵,主表23減征額不填,

賬號 追問

2020-07-10 19:21

是不是沒有稅款減免就要留到有稅的時候減免,不能申報后和多出的進項稅額一起成本月主表的留抵稅額嗎?

玲老師 解答

2020-07-10 19:22

什么時候有應交稅費的時候再填寫主表

賬號 追問

2020-07-10 19:24

另外請問老師以前通過開票軟件可以進入增值稅勾選平臺,現(xiàn)在進不了?

玲老師 解答

2020-07-10 19:25

現(xiàn)在是百度發(fā)票綜合確認勾選平臺進入

賬號 追問

2020-07-10 19:26

什么時候改了?

玲老師 解答

2020-07-10 19:27

您好,改好長時間了

玲老師 解答

2020-07-10 19:28

現(xiàn)在發(fā)票都在這個綜合平臺上勾選確認

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相關(guān)問題討論
好,本期進項多,不用填寫主表,填寫附表留底就可以了,
2020-07-10 19:11:23
你好,都有留抵是無法減免的
2017-04-13 09:29:37
不能抵減,你免退不需要交增值稅沒有抵減的時候啊,你沒有內(nèi)銷吧,幾時有內(nèi)銷幾時可以抵減你可以先備案填寫附表4之后留著,到時候有內(nèi)銷就可以抵減了
2019-07-14 20:07:31
您好!抵減330,留抵10
2017-04-21 16:36:43
這個是全部抵扣的。就像你認證一張發(fā)票一樣,認證了就全額抵扣。抵扣不完的留抵
2017-04-21 17:15:43
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