
一般納稅人公司上期已有留抵稅額,今年280元的技術(shù)維護(hù)費(fèi)還沒有抵扣,這樣在申報(bào)表上應(yīng)該怎么操作?
答: 您可以以后有稅款時(shí)再填寫。現(xiàn)在不填寫。
納稅申報(bào)時(shí),本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)形成留抵稅額,可這月金稅盤繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)申報(bào)減免總不過不了,請教老師什么原因?
答: 好,本期進(jìn)項(xiàng)多,不用填寫主表,填寫附表留底就可以了,
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
汪老師您好! 我申報(bào)稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元 附表四 和B44減免申報(bào)明細(xì)表 兩個表都填了 仍然提示申報(bào)失敗 請問是不是因?yàn)槲业牧舻侄愵~一直是負(fù)數(shù)(我是出口免退稅企業(yè)) 不應(yīng)該填列“本期實(shí)際抵減稅額”的原因?如是 那我何時(shí)才能申報(bào)抵減?
答: 不能抵減,你免退不需要交增值稅沒有抵減的時(shí)候啊,你沒有內(nèi)銷吧,幾時(shí)有內(nèi)銷幾時(shí)可以抵減你可以先備案填寫附表4之后留著,到時(shí)候有內(nèi)銷就可以抵減了


*如月* 追問
2021-12-03 16:28
*如月* 追問
2021-12-03 16:30
玲老師 解答
2021-12-03 16:38