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文老師

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2020-07-10 22:22

您好,差額征收就是按收入減成本費(fèi)用以后的金額來(lái)算增值稅的

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您好,差額征收就是按收入減成本費(fèi)用以后的金額來(lái)算增值稅的
2020-07-10 22:22:09
你好,你們成本能用多少 你能是10萬(wàn)的吧
2020-06-01 16:08:23
您好,學(xué)員,直接做工資表即可。
2019-08-21 13:22:42
您好,差額征稅就是按照收入減去成本費(fèi)用后的余額作為最終銷(xiāo)售額計(jì)算稅額,所以成本費(fèi)用可以作為原有銷(xiāo)售額的扣除數(shù)。
2019-12-18 12:06:20
就比如開(kāi)發(fā)商買(mǎi)土地蓋房子,花了10900萬(wàn)元。這個(gè)本身,是沒(méi)有取得專(zhuān)票的。按照正常情況,是不能作為進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的。可是呀,由于行業(yè)的特殊性,允許在企業(yè)完成銷(xiāo)售,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),將10900萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)價(jià)稅分離。從而,有了900萬(wàn)元,作為銷(xiāo)項(xiàng)稅額的抵減。而10000萬(wàn)元,是作為開(kāi)發(fā)成本的哦。
2019-12-17 18:11:10
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