
這個月開5000元發(fā)票,可是申報時銷售額按發(fā)票填完,自動帶出的稅額比實際少一分錢,我該怎么申報?
答: 這個不需要處理四舍五入差額產生的,忽略
增值稅納稅申報表的免稅銷售額是發(fā)票金額還是實際金額
答: 你好,是因為什么原因免稅了呢?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司是小規(guī)模,去年9月29號開了一張272874的發(fā)票,然后11月1號把這張發(fā)票沖了,然后在金稅盤看了一下數據,2018年7月:實際銷售金額19320.38,實際銷項稅額579.62;2018年8月實際銷售金額:53203.88,實際銷項稅額1596.12;2018年9月實際銷售金額307935.94,實際銷項稅額9238.06;2018年10月實際銷售金額0,實際銷項稅額0;2018年11月實際銷售金額-253275.73,實際銷項稅額-7598.27;2018年12月實際銷售金額16990.29,實際銷項稅額509.71國稅網申報的時候2018年7月-9月申報增值稅11413.81,2018年10月-12月是0,該不該退稅?退的話得退多少,列一下式子
答: 579.62+1596.12+9238.06-7598.27+509.71-11413.81=-7088.57,也就是留抵7088.57,你可以咨詢專管員可不可以退還是留抵以后,你的增值稅申報表上也會有這個留抵的稅額


壆菇涼 追問
2020-07-11 09:58
maize老師 解答
2020-07-11 10:13