
已經(jīng)認證,先按照正常的做進項分錄借:庫存商品應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款紅沖 做進項轉(zhuǎn)出是否直接這樣借:庫存商品貸: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)不用再做分錄嗎?
答: 你好,到底是購進紅沖,還是進項稅額轉(zhuǎn)出,這兩個分錄是不同的
采購保溫杯,驗收入庫分錄:借:庫存商品-保溫杯 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額-16%;貸銀行存款;還是做成:借:庫存商品-保溫杯 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額;貸:銀行存款
答: 做:借:庫存商品-保溫杯 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額;貸:銀行存款
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
六月有進項失控,我做的是:借:庫存商品 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項稅 貸:應(yīng)付賬款借:庫存商品貸:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項稅額轉(zhuǎn)出借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費~未交增值稅可是我不知道這筆進項失控業(yè)務(wù) 庫存商品(購入金額部分+進項稅額轉(zhuǎn)出部分)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?麻煩你幫我解答,謝謝!
答: 你好,把對應(yīng)的稅額部分結(jié)轉(zhuǎn),然后補交稅款就是了


秋秋1205 追問
2020-07-11 10:40
郭老師 解答
2020-07-11 10:43
秋秋1205 追問
2020-07-11 10:52
郭老師 解答
2020-07-11 10:56