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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-07-12 16:10

您好
借:庫存商品等
貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款-乙公司

mu紅 追問

2020-07-12 16:19

那應(yīng)付帳款下面,乙公司有兩個明細科目在下面了吧?按著應(yīng)付帳款序號一直編下去嗎?暫估和實際的混在一起嗎?

bamboo老師 解答

2020-07-12 16:19

沒有啊 收到發(fā)票的就
應(yīng)付賬款-乙公司
怎么會混在一起?

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相關(guān)問題討論
您好 借:庫存商品等 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款-乙公司
2020-07-12 16:10:08
借:銀行存款+——對公賬戶 貸:銀行存款——共管戶 或者: 借:銀行存款——共管戶 貸:銀行存款——對公戶
2017-12-05 20:16:50
您好 借:原材料 借方紅字 貸:應(yīng)付賬款 貸方紅字
2019-10-24 15:51:32
你好,是明細科目入錯了需要調(diào)整?
2019-06-10 14:58:22
可先計入其他應(yīng)收款,收到退稅再沖銷
2019-11-11 10:41:21
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