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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-07-12 20:03

你好,同學。
你暫估入賬處理,先按暫估金額入庫和出庫,后面收票有差額再調(diào)整就可以了的

陳詩晗老師 解答

2020-07-12 20:04

借 原材料 暫估
貸 應(yīng)付賬款 暫估
領(lǐng)用
借 生產(chǎn)成本
貸 原材料 

發(fā)票有羞額調(diào)整
借 生產(chǎn)成本  
應(yīng)交稅費 增值稅進項
貸  
應(yīng)付賬款

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你好,同學。 你暫估入賬處理,先按暫估金額入庫和出庫,后面收票有差額再調(diào)整就可以了的
2020-07-12 20:03:53
你好,總成本除12*3就是這3臺的暫估成本了
2020-05-08 10:59:10
同學你好 這個可以的哦
2021-05-31 18:47:46
你好!這個你們發(fā)出去加工,做下面的分錄 (1)發(fā)出加工材料時:   借:委托加工物資     貸:原材料   委托加工物資屬于資產(chǎn)類科目,是指企業(yè)委托外單位加工成新的材料或包裝物、低值易耗品等物資。   (2)支付加工費時:   借:委托加工物資     應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)     貸:銀行存款  ?。ǎ常┘庸ね戤吺栈貢r:   借:庫存商品     貸:委托加工物資
2024-06-21 19:38:51
您好,您公司如果是一般納稅人的話,按不含稅金額計算。如果小規(guī)模納稅人的話,按含稅金額計算。
2020-06-22 16:35:34
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