
你好老師,請問增值稅一般納稅人申報-增值稅納稅申報表附列資料四(稅額抵減情況表)這個表,我本月無進項,都是銷售額與上期留底進項抵扣
答: 同學(xué)你好 很高興為你解答 你問的是如何填報?
上月增值稅進項留抵稅額退稅要填到增值稅納稅申報表第15行免、抵、退應(yīng)退稅額中嗎?平時增值稅納稅申報表第15行填上月出口應(yīng)退稅額的。
答: 你好,不要!這欄是自動的,退稅處審核完畢后,留抵稅額就會轉(zhuǎn)到15行
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅納稅申報表中13行上期留抵稅額是上期進項稅額多出銷項稅額的部分嗎?
答: 你好 是的 就是留抵以后的銷項稅額。


精明的小白菜 追問
2020-07-12 17:04
答疑蘇老師 解答
2020-07-12 17:05