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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-07-12 18:15

您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待

陳詩晗老師 解答

2020-07-12 18:18

這不影響,你這季度 申報時沒有匯算有差異 是正常的,你現(xiàn)在如果要更正是可以更正的,你不更正也不影響
你在本年度 匯算的時候,你的數(shù)據(jù)和上年度匯算一致就可以了的

Lina 追問

2020-07-12 18:21

二季度小規(guī)模增值稅表有問題還想咨詢您

陳詩晗老師 解答

2020-07-12 18:22

沒關(guān)系,如果能幫到你很高興

Lina 追問

2020-07-12 18:22

超過100萬的專票,正常應(yīng)該是3%稅率。5月份開具發(fā)票時,是減按1%開的!我的表需要填寫免稅額,請老師指導(dǎo),謝謝

Lina 追問

2020-07-12 18:26

稅務(wù)局代開那一欄,是填寫3%還是1%的不含稅銷售額嗎?

Lina 追問

2020-07-12 18:26

我發(fā)票上的不含稅銷售額是1000000/(1+3%)

Lina 追問

2020-07-12 18:27

上一天更正一下,發(fā)票上的不含稅銷售額是1000000/(1+1%)

陳詩晗老師 解答

2020-07-12 18:29

你稅局代開的發(fā)票上面稅率是多少,你就按多少申報處理的。
你在申報的時候相關(guān)的數(shù)據(jù)和發(fā)票要一致

Lina 追問

2020-07-12 18:29

加號怎么沒顯示應(yīng)該是100萬除以1.01

Lina 追問

2020-07-12 18:30

票面稅率1%

Lina 追問

2020-07-12 18:31

這個季度增值稅報表需要填免稅額,還有第二張免稅表(湖北以外小規(guī)模企業(yè)那個優(yōu)惠政策)

陳詩晗老師 解答

2020-07-12 18:44

你如果是代開的專票就 不可免稅,就要在第2行填寫開票金額。
只有普票可免稅

Lina 追問

2020-07-12 18:46

是減免稅,我說的不準(zhǔn)確

Lina 追問

2020-07-12 18:46

就是增值稅申報表中,要體現(xiàn)那2%的減免

陳詩晗老師 解答

2020-07-12 18:54

你現(xiàn)在是什么問題,是這2%填寫在哪里?

Lina 追問

2020-07-12 18:56

我知道填在哪里,不知道這2%不含稅銷售額依據(jù)是多少?

陳詩晗老師 解答

2020-07-12 19:24

不含稅銷售額*2%,本是3%,現(xiàn)在1%,減免2%

Lina 追問

2020-07-12 19:27

謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2020-07-12 19:51

不客氣,祝你工作愉快。

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同學(xué)你好,這個是可以申請重置了,網(wǎng)上稅務(wù)局申報時有個修改年初數(shù)據(jù)的功能你可以找下,有些情況是不允許修改的,如果不能修改的話你可以帶著你們匯算清繳的申報表和第二季度的申報表去稅務(wù)大廳讓他們修改。
2020-07-12 17:39:38
您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待
2020-07-12 18:15:39
同學(xué)好,匯算清繳和一般納稅和小規(guī)模納稅人沒有關(guān)系,都是一樣的匯算清繳
2018-12-12 11:06:24
你好,匯算清繳就是根據(jù)稅法規(guī)定對賬務(wù)處理予以填表調(diào)整 有企業(yè)所得稅納稅義務(wù)的,就需要做 在5月31日之前完成
2018-11-28 08:57:25
你好 每月登錄 稅盤會自動抄稅 要登錄 一下的 ,查賬征收的需要做匯算清繳
2020-06-06 09:35:47
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