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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-07-13 14:19

你好
借,管理費用一辦公費440
貸,銀行存款440
抵稅時
借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增減免稅款
貸,管理費用

Sunshine 追問

2020-07-13 14:21

老師本月抵扣就這樣寫分錄

立紅老師 解答

2020-07-13 14:22

你好,是的,是這樣的。

Sunshine 追問

2020-07-13 14:23

老師,直接這樣寫可以?借,應(yīng)交稅費,應(yīng)增減免稅,貸庫存現(xiàn)金

立紅老師 解答

2020-07-13 14:24

你好,不可以的, 需要通過管理費用過渡的。

Sunshine 追問

2020-07-13 14:25

知道了,謝謝老師

立紅老師 解答

2020-07-13 14:26

不客氣的,祝您學習愉快,如果對老師的回復滿意,請給老師一個好評,謝謝。

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同學你好,可以通過其他業(yè)務(wù)收入核算,然后交給供電所這部分對應(yīng)的,記到其他業(yè)務(wù)成本哈
2022-04-11 22:01:54
需要說具體的事實,才談分錄處理
2020-07-11 21:54:24
https://wenku.baidu.com/view/dba7918a905f804d2b160b4e767f5acfa0c78359.html 可以參考一下這個分錄
2019-11-26 19:41:43
你好!看不太清,你是租賃了什么
2019-09-02 16:41:06
企業(yè)固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額貸銀行存款。
2022-01-13 10:18:14
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