老師,2018年代賬公司做賬時(shí)余留了一筆應(yīng)付職工薪酬13000元,在貸方,也不知道當(dāng)時(shí)他們?cè)趺醋龅膸?,我該怎么調(diào)整呢?還有201812月的工資沒有計(jì)提,支付工資也沒有做憑證記賬,導(dǎo)致銀行余額也不對(duì),我該怎么調(diào)整?
追逐我的明天。
于2020-07-13 16:05 發(fā)布 ??1023次瀏覽
- 送心意
文文老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2020-07-13 16:20
2018年代賬公司做賬時(shí)余留了一筆應(yīng)付職工薪酬13000元,在貸方 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬
201812月的工資沒有計(jì)提,支付工資也沒有做憑證記賬 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
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2018年代賬公司做賬時(shí)余留了一筆應(yīng)付職工薪酬13000元,在貸方 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬
201812月的工資沒有計(jì)提,支付工資也沒有做憑證記賬 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
2020-07-13 16:20:04

你好,是的,按扣款之后的金額計(jì)提
2017-09-04 16:15:34

你好? 沒有付不做付款分錄 ,當(dāng)月只計(jì)提 就行?
2022-05-05 11:18:55

你好
去年的在今年匯算清繳之前發(fā)下去
發(fā)不下去匯算清繳調(diào)增
2022-03-06 17:27:03

個(gè)人部分不需要計(jì)提的。
我將工資、社保等的整體分錄給您吧,您看一下
計(jì)提工資和社保時(shí)(公積金參照社保)
借:管理費(fèi)用等--工資/社保(公司負(fù)擔(dān)部分的社保)
貸:應(yīng)付職工薪酬--工資/社保
實(shí)際發(fā)放工資時(shí)
借:應(yīng)付職工薪酬--工資
貸:其他應(yīng)付款--社保(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的社保)
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅
銀行存款
繳納社保時(shí)
借:應(yīng)付職工薪酬--社保
其他應(yīng)付款--社保(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的社保)
貸:銀行存款
2018-11-23 10:41:25
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