
7月購買方抵扣的進項,8月銷售方開具了紅字發(fā)票,那購買方收到銷售方給開的紅字發(fā)票,要怎么做分錄
答: 您好,就是做之前分錄的紅字分錄就是了。
老師,請問下開出發(fā)票和收到專票是這樣做分錄嗎,然后月末抵扣就是第三張圖這樣做分錄對嗎,進項大于銷項的話,月末就不用操作什么了,對嗎
答: i進項發(fā)票抵扣了嗎 勾選了嗎
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一個項目的電費,是由外包單位支付,這個發(fā)票開的我們公司,怎么做分錄,可以抵扣進項不?
答: 要作為你單位的費用的話,到是可以,也就是你單位承擔(dān)


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2020-07-14 15:04
郭老師 解答
2020-07-14 15:06
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